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沈丘县审计局“四项制度”积极规避审计风险

来源:本站     时间:2013-05-07     点击数:2006
      面对新形势下审计风险存在形式和特点,该局党组高度重视,以加强制度控制为重点,最大限度规避审计风险,为实施有效审计监督奠定坚实的基础。
      一是法律法规学习制度。认真组织审计人员学习审计法律法规,系统学习财经法律法规等有关知识,切实加强审计人员的法制和业务建设,把握审计风险在新时期的存在形式和规律,提高审计人员鉴别潜在风险的能力,增强主观规避风险意识。
      二是年度计划项目执行管理制度。各业务股室对审计项目的质量及廉政等方面向党组作出承诺,并要求审计项目必须按照规定时间完成,保证审计时效。延伸项目采取党组审批制,不经研究同意的项目不得开展审计活动,违者按规定予以处理。
      三是执行“三会议一报告”制度。即:审计业务、审理、复核会议和重大事项报告制度。实行项目风险责任制,健全审计质量考核指标体系,谁出风险谁承担。完善审计回避、保密等有关制度建设,重视并防范可能造成审计风险的不确定因素。
      四是审计回访制度。在做好审计工作纪律日常检查的基础上,定期、不定期的开展审计回访活动,覆盖面由被审单位向社会各阶层全面延伸,细致的排查工作中的存在不足,从审计内部体制机制等管理层面发现问题,认真加以整改和解决。(李士伟)
 

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